DIOT EFOS COI

Mejoras en el reinstalable 3 de COI 11 | DIOT y EFOS

El Re-instalable 3 de Aspel COI 10.0, publicado en marzo de 2026, incorpora mejoras importantes enfocadas en operaciones con terceros, validaciones fiscales por el SAT, integración con Siigo Fiscal y control de EFOS 

Estas actualizaciones ayudan a los contadores y empresas a automatizar procesos, reducir errores y fortalecer el cumplimiento fiscal.

Captura de operaciones con terceros.
✅ Actualización de ventana “Captura de operaciones con terceros”

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Con la actualización de la ventana de captura, se alcanza el objetivo de llenar los 54 campos de la archivo batch para la declaración informativa de operaciones con terceros.
• Permite clasificar operaciones de diferentes Zonas cuando un mismo proveedor realiza operaciones en más de una.
• En importaciones ya es posible indicar si son bienes tangibles o intangibles.
• Calculo de proporción de IVA en actividades mixtas.

 

Nuevas funciones que se integran en la ventana:

• Zona fronteriza: sugiere la zona que tiene configurado el tercero, con opción de cambiarlo en la captura.
• Tipo bien/servicio importado: para operaciones de importación en la cual se requiere indicar si el bien o servicio son tangibles o intangibles.

Nuevas columnas en la sección de impuestos:

• % de proporción de IVA : permite capturar el % de proporción para actividades mixtas
• IVA acreditable por proporción: campo que se calcula automáticamente cuando se coloca un % de proporción
(importe de IVA * % de proporción de IVA)
• IVA no acreditable por proporción: campo que se calcula automáticamente (importe de IVA – importe de IVA acreditable por proporción).

Nuevos valores para clasificar IVA:

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• IVA no acreditable Actividades exentas: se clasifica el IVA como 100 % no acreditable
• IVA no acreditable actividades no objeto: se clasifica el IVA como 100 % no acreditable
• No objeto de IVA territorio nacional: Monto de operaciones no objeto de impuesto
• No objeto de IVA sin establecimiento en territorio nacional: Monto de operaciones no objeto de impuesto

Mejoras al sistema:

✅ Reporte de operaciones con terceros.
Se integran nuevas validaciones para el llenado de los campos en el reporte de operaciones con terceros.
✅ Validaciones para Actividades no objeto de impuesto
• Se valida la clave de objeto del CFDI para determinar operaciones no objeto de impuestos.
• Solo se tomarán en cuenta operaciones donde la clave de objeto es 01 “No objeto de impuesto”

Determinación de Zonas:

• Zona norte: Si en la captura se tiene el valor NA o Norte, al detectar una operación con tasa de IVA del 8% se toma para Zona norte.
• Zona Sur: En el tercero se tiene asignada Zona Sur, al detectar una operación con tasa de IVA del 8% se toma para Zona Sur.

Operaciones con importaciones: de forma predeterminada se toman como operaciones tangibles, si el usuario requiereclasificarlas como Intangibles se debe indicar en la  ventana de captura.

Captura de operaciones por actividades mixtas.

Cuando se manejan actividades mixtas, algunas operaciones a reportar requieren aplicar una proporción de IVA, indica que solo una parte del IVA se podrá acreditar.

Para aplicar este proceso en el sistema se habilitaron campos para indicar el % de la proporción de IVA y el sistema determinará la parte acreditable y no acreditable de IVA.

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Mejoras al sistema:

Solo permite capturar % de proporción de IVA para concepto de IVA, en los casos de clasificar IVA no acreditable, este campo estará bloqueado.

No se podrá capturar 100 % , en caso que el usuario lo capture el sistema enviará la siguiente notificación.

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Es importante mencionar que el porcentaje se refiere solo a actividades mixtas, para indicar operaciones parcialmente gravable de acuerdo a la Ley de ISR, se debe utilizar el concepto IVA no acreditable y capturar un %.

Importante:

En los casos donde ya se tenia información en el campo de IVA no acreditable por proporción, se realizará el calculo del campo IVA acreditable por proporción y el % de proporción por IVA. Se respeta el importe del campo IVA no acreditable por proporción.
Estos cambios solo tendrán afectación en el reporte Operaciones con terceros “DIOT 2025”.

Se actualiza la notificación de IVA no acreditable para indicar que será tomado como 100 % no acreditable cuando solo se captura el valor.

Mejoras al sistema:

✅ Alta manual de Terceros.
Al guardar un nuevo tercero, el RFC capturado se valida automáticamente contra la tabla LISTANEGRARFC.

Los valores almacenados en SITUACION EFOS corresponden exclusivamente a los siguientes textos:
• No está en la lista
• Presunto
• Definitivo
• Desvirtuado
• Sentencia favorable
• Sin validar: se asigna cuando se da de alta el tercero de manera silenciosa.

Respaldo de Conexión de Interfaces.
Se incorpora una nueva opción, la cual se encuentra activada por defecto y no puede habilitarse ni deshabilitarse manualmente. Esta funcionalidad será especialmente útil en situaciones donde el usuario necesite restaurar su información.

Mejoras al sistema:

Se respalda la información relacionada con las siguientes conexiones:
• Empresa integrada con SAE
• Vinculación con Siigo Fiscal
• Envío de información de empresas a Siigo Fiscal

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Con está opción se crea una nueva carpeta en el empaquetado llamado Con Interfaz , que a su vez guarda la información de los archivos ADMINCOI.FDB y ADMINCOI2_5.FDB

✅ Conexión COI + Siigo fiscal.
Con la integración de COI y Siigo fiscal se podrá ver que CFDIs ya fueron contabilizados y cuales faltan por procesar.
La información que comparte COI es:
• Fecha de la póliza: periodo y ejercicio en el que fue contabilizado el CFDI.
• Tipo de póliza: El tipo que le fue asignado desde el alta de la póliza.
• Número de la póliza: Número de la póliza que se asigno cuando se guardo

En COI se integra un nuevo grupo de funciones en el menú de Interfaces.
El acceso a la función se encuentra en Interfaces / Portal contador – Siigo fiscal

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Mejoras al sistema:

Consideraciones para realizar la conexión:

• En portal contador la cuenta de Siigo fiscal de la empresa debe crearse mediante el proceso de vinculación COI.
• En COI en la sección de parámetros del sistema / Datos de la empresa debe estar configurado el RFC de la
empresa.
• En caso de no existir un RFC en la empresa, el sistema abrirá parámetros del sistema para que se capture.
• Desde la empresa que realice la conexión se hará la siguiente validación, número de serie de COI e identificador
único de la empresa, si estos datos coinciden con la información registrada en portal contador, mostrará una notificación indicando que la conexión fue exitosa.
• Para las empresas que no tengan una cuenta de Siigo fiscal el sistema notificará.
• En caso de ocurrir algún error durante la conexión con el servicio mostrará la siguiente notificación “Error con el servicio de Siigo fiscal inténtelo más tarde”.
• En la parte inferior del sistema contará con una notificación la cual indica que se tiene conexión con Siigo fiscal

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Una vez realizada la conexión, en la función de Siigo fiscal, se mostrará la ventana con datos de la empresa que se realizo la conexión con Siigo fiscal. La ventana cuenta con las siguiente información:
• Razón social: Es la razón social de parámetros del sistema.
• RFC: RFC de parámetros del sistema.
• Además de consultar la información mencionada, esta ventana incluye una opción para sincronizar los datos de
forma manual cuando el usuario desea actualizar los registros de forma inmediata.

Mejoras al sistema:

Sincronización automática:
• Al realizar la configuración por primera vez, el sistema sincroniza de forma automática la información de las pólizas del ultimo ejercicio creado en la empresa.
• La información se envía cada 2 horas, siempre y cuando la empresa se encuentre abierta.
• Al abrir la empresa se realiza el envío de información que haya quedado pendiente a Siigo fiscal, una vez finalizado el proceso de sincronización, inicia con el ciclo de cada 2 horas.

Sincronización manual

NOTA:
Si el usuario utiliza la sincronización manual se reinicia el conteo de las 2 horas para la próxima sincronización.
Al utilizar la opción se activa una barra de progreso y al finalizar notifica que el proceso finalizo.

Consideraciones:
Solo se enviaran pólizas que tengan información de CFDI.
En COI la cuenta contable debe tener habilitada la opción de Captura de comprobante, para que se tome la póliza en cuenta sea enviada a Siigo fiscal.

Mejoras al sistema:

✅ Consulta Terceros: nueva columna para Estado EFOS.

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Se agrega nueva columna en la consulta de Terceros. Esta columna se llama “Estado EFOS” donde se mostrará por medio de íconos (semáforo) los estados EFOS de los RFC ́s:

REINSTALABLE DISPONIBLE AQUÍ

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