Cómo anticipar discrepancias del SAT en 2026

Cómo anticipar discrepancias del SAT en 2026

y evitar sanciones (Guía práctica para contadores y empresas)

Cómo anticipar discrepancias del SAT en 2026

En 2026, el nivel de fiscalización del SAT no solo es más alto: es más inteligente, automatizado y en tiempo real.
Esto significa una cosa clara: las discrepancias ya no se detectan meses después… se detectan casi de inmediato.

Y cuando el SAT detecta primero, tú reaccionas tarde.
El resultado: cartas invitación, auditorías o incluso sanciones económicas.

En este artículo te explico cómo anticiparte a esas discrepancias antes de que se conviertan en un problema… y cómo convertir tu control fiscal en una ventaja competitiva.


🚨 ¿Qué es una discrepancia fiscal ante el SAT?

Una discrepancia ocurre cuando la información que declaras no coincide con lo que el SAT ya tiene registrado en sus visores (ingresos, IVA, nómina, etc.).

Esto puede pasar por errores pequeños como:

  • CFDIs mal emitidos o mal relacionados

  • Facturas canceladas que no detectaste

  • Diferencias en el cálculo de IVA

  • CFDIs de pagos no considerados correctamente

  • Proveedores en lista EFOS

El problema no es el error…
👉 El problema es no detectarlo a tiempo.


📊 ¿Por qué en 2026 es más fácil tener discrepancias?

El SAT ha evolucionado hacia un modelo de prellenado automático y validación cruzada, lo que implica:

  • Usa la información de tus CFDIs en tiempo real

  • Calcula automáticamente impuestos como el IVA

  • Compara tu declaración contra sus propios visores

  • Detecta inconsistencias sin necesidad de auditoría presencial

Además, el SAT ya tiene el control de la información antes que tú.

👉 Por eso hoy el riesgo no es equivocarte…
👉 El riesgo es no ver lo mismo que el SAT está viendo.


🔍 Cómo anticipar discrepancias del SAT en 2026 -5 señales de alerta que indican posibles discrepancias

Si identificas alguno de estos puntos, es probable que ya tengas diferencias fiscales:

1. Tu IVA no cuadra con el visor del SAT

Si tus papeles de trabajo no coinciden con el cálculo del SAT, tienes una discrepancia potencial.

👉 Esto sucede porque el SAT considera CFDIs que tú no estás contemplando (o viceversa).


2. Tienes CFDIs cancelados que no registraste

Muchos contribuyentes no detectan cuando un CFDI es cancelado en un mes distinto al de su emisión.

Resultado: declaras ingresos o deducciones incorrectas.


3. CFDIs de pago mal aplicados (PUE vs PPD)

Una mala relación de pagos puede alterar completamente el cálculo del IVA acreditable.


4. Facturas con errores o mal relacionadas

Errores en CFDIs (tipo de relación, uso incorrecto, etc.) generan inconsistencias directas.


5. Operaciones con proveedores EFOS

Si tienes proveedores en la lista 69-B, el SAT puede invalidar deducciones completas.


⚠️ Consecuencias de no anticipar discrepancias

No detectar a tiempo estas diferencias puede derivar en:

  • Cartas invitación del SAT

  • Multas por inconsistencias

  • Pérdida de deducciones

  • Auditorías electrónicas

  • Problemas de liquidez por pagos indebidos

👉 En pocas palabras: pierdes dinero, tiempo y tranquilidad.


🧠 Cómo anticiparte a las discrepancias (Estrategia 2026)

Aquí está el cambio de mentalidad clave:

Ya no se trata de “revisar después”
Se trata de auditar en tiempo real

✔️ 1. Trabaja con la misma lógica del SAT

El SAT usa algoritmos para calcular impuestos.
Si tú usas una lógica distinta, habrá diferencias.

👉 La clave es ver exactamente lo mismo que el SAT.


✔️ 2. Conciliación constante (no mensual)

Esperar al cierre del mes ya es tarde.

Debes:

  • Revisar CFDIs constantemente

  • Validar ingresos, gastos e IVA en tiempo real

  • Detectar errores antes de declarar


✔️ 3. Automatiza la detección de errores

Revisar CFDI por CFDI manualmente ya no es viable.

Necesitas identificar automáticamente:

  • CFDIs con error

  • Cancelaciones

  • Pagos pendientes

  • Diferencias en IVA


✔️ 4. Monitorea cambios retroactivos

Uno de los mayores riesgos en 2026:

👉 Cambios en CFDIs de meses anteriores

Si no los detectas:

  • Declaras información incorrecta

  • Generas inconsistencias acumuladas


✔️ 5. Controla lo que el SAT ya sabe

No basta con tu contabilidad interna.

Debes tener visibilidad de:

  • Lo que el SAT tiene registrado

  • Lo que considera para el cálculo de impuestos

  • Lo que incluye o excluye del IVA


💡 La forma más efectiva de anticiparte (sin hacerlo manual)

Aquí es donde la tecnología marca la diferencia.

Herramientas como Siigo Fiscal permiten:

  • Sincronizar automáticamente tus CFDIs con el SAT

  • Detectar errores, cancelaciones y diferencias en tiempo real

  • Conciliar con los visores del SAT usando el mismo algoritmo

  • Identificar CFDIs incluidos y no incluidos en el cálculo del IVA

  • Recibir alertas automáticas antes de que el problema crezca

Además, convierte la revisión manual en una auditoría automatizada, reduciendo riesgos y tiempo operativo

👉 En lugar de reaccionar a errores…
👉 Te anticipas a ellos.


📈 Caso real (lo que pasa cuando NO te anticipas)

Un despacho con múltiples RFCs:

  • Perdía días revisando diferencias en IVA

  • No detectaba cancelaciones retroactivas

  • Recibió cartas invitación del SAT

Después de automatizar su revisión:

  • Logró conciliación completa con el SAT

  • Eliminó discrepancias antes de declarar

  • Redujo el tiempo operativo drásticamente


🚀 Conclusión: En 2026, anticiparte no es opcional

El SAT ya trabaja con automatización, inteligencia y datos en tiempo real.

Si tú sigues trabajando de forma manual o reactiva, estás en desventaja.

👉 Anticipar discrepancias significa:

  • Evitar sanciones

  • Ahorrar tiempo

  • Tener control total de tu información fiscal

  • Tomar decisiones con datos confiables

¿Quieres ver cómo detectar discrepancias antes que el SAT?

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